1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-10741-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057049-80-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2840683,92 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TECNO FAST S.A. |
Razón Social |
TECNO FAST S.A.
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R.U.T. |
76.320.186-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNO FAST S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101905
| Paneles modulares | 6 | Mes | 858-0045 ARRIENDO DE MODULAR CUOTA 2 A 7 | |
$ 2.491.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.950.968
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$ 14.950.968
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Total Neto
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$ 14.950.968
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.840.684
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$ 17.791.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.