Orden de Compra. Nº
3617-88-AG25
"
Articulos de Aseo PNTP SIRE 98 SIC 144 invitación a compra ágil: 3617-24-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3617-88-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Aseo PNTP SIRE 98 SIC 144 invitación a compra ágil: 3617-24-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Manuel Baquedano N°847
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
142418,87
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Baquedano N°847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIX VENTA
Razón Social
MIX VENTA SPA
R.U.T.
77.943.232-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIX VENTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141703
Piezas de papel
5
Unidad
Papel aluminio industrial 30 cm x 100 mts
$ 18.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.585
$ 92.585
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
Bolsas prepicadas en rollo 20x30
$ 3.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.980
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad
Bolsas prepicadas en rollo 35X50
$ 7.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.328
$ 59.328
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
Alusa Industrial 38 cm x1.400 mts.
$ 48.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.340
$ 243.340
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
Lustramuebles 500 ml
$ 2.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.930
$ 30.930
11191702
Otras virutas metálicas
30
Unidad
Virutilla Gruesa piso
$ 1.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
11191702
Otras virutas metálicas
100
Unidad
Virutilla olla o esponja plateada
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
Sopapo
$ 2.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.780
$ 10.780
47131605
Cepillos de limpieza
15
Unidad
Cepillo para WC
$ 2.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.290
$ 31.290
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
90
kilogramo
90 kg. De detergente biodegradable en polvo (en formatos de 3,5, 8, 10 ó 20 kilos) informar en la cotización el formato correspondiente
$ 2.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.620
$ 208.620
Total Neto
$ 749.573
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 142.419
TOTAL OC
$ 891.992
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.