Orden de Compra. Nº3617-88-AG25 "Articulos de Aseo PNTP SIRE 98 SIC 144 invitación a compra ágil: 3617-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3617-88-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo PNTP SIRE 98 SIC 144 invitación a compra ágil: 3617-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847
Comuna Puerto Natales
Impuesto 142418,87
Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141703
Piezas de papel5UnidadPapel aluminio industrial 30 cm x 100 mts  $ 18.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.585 $ 92.585
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBolsas prepicadas en rollo 20x30  $ 3.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
24111503
Bolsas de plástico8UnidadBolsas prepicadas en rollo 35X50  $ 7.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.328 $ 59.328
24111503
Bolsas de plástico5UnidadAlusa Industrial 38 cm x1.400 mts.  $ 48.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.340 $ 243.340
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLustramuebles 500 ml  $ 2.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.930 $ 30.930
11191702
Otras virutas metálicas30UnidadVirutilla Gruesa piso  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
11191702
Otras virutas metálicas100UnidadVirutilla olla o esponja plateada  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadSopapo  $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
47131605
Cepillos de limpieza15UnidadCepillo para WC  $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.290 $ 31.290
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos90kilogramo90 kg. De detergente biodegradable en polvo (en formatos de 3,5, 8, 10 ó 20 kilos) informar en la cotización el formato correspondiente  $ 2.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.620 $ 208.620
Total Neto $ 749.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.419
TOTAL OC $ 891.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.