1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4487-68-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra VTF |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4487-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
|
R.U.T. |
69.170.801-2 |
Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
Comuna |
Negrete
|
Impuesto |
64823,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gabriel Enrique |
Razón Social |
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
|
R.U.T. |
76.355.731-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Gabriel Enrique |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111507
| Gas ciudad | 1 | Unidad no definida | según cotización 4786 | según cotización 4786 |
$ 89.075,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.075
|
$ 89.075
|
15111507
| Gas ciudad | 1 | Unidad no definida | según cotización 4787 | según cotización 4787 |
$ 252.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.100
|
$ 252.100
|
|
Total Neto
|
$ 341.175
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 64.823
|
$ 405.998
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.