Orden de Compra. Nº980313-185-AG24 "Compra de Insumos de Librería para Programa Fiestas Patrias Antuco 2024-Compra ágil: 980313-114-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-185-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Librería para Programa Fiestas Patrias Antuco 2024-Compra ágil: 980313-114-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación Calixto Padilla N° 155
Comuna Antuco
Impuesto 6752,22
Dirección de Envío de la Factura Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalInsumos de Librería para Ejecución del Programa Fiestas Patrias, según requerimiento indicado en Solicitud de Compra N°11 del 30.08.2024Insumos de Librería para Ejecución del Programa Fiestas Patrias, según Propuesta Técnico-Económica $ 35.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.538 $ 35.538
Total Neto $ 35.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.752
TOTAL OC $ 42.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto