1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2854-520-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE RECARGAS DIESEL PARA GENERADOR DE POSTA SALUD RURAL DE ENSENADA, PTO. VARAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
40774,76 |
Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAEN SPA |
Razón Social |
COMERCIAL LAEN SPA
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R.U.T. |
76.168.275-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAEN SPA |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | SERVICIO TRASLADO COMBUSTIBLE A POSTA SALUD RURAL DE ENSENADA | FLETE |
$ 109.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.244
|
$ 109.244
|
83101602
| Suministro de petróleo | 120 | Litro | COMBUSTIBLE - PETROLEO DIESEL | COMBUSTIBLE DIESEL |
$ 878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.360
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$ 105.360
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Total Neto
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$ 214.604
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.775
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$ 255.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.