1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-7598-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ICC. TD Res. Ex. N°1319/24, INT. 747/24, PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTA CAMILLAS Y DE PASAJEROS DEL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, ESTADO DE PAGO 86 DE FECHA 02-08-2024 (MP) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
207100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
Razón Social |
SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
|
R.U.T. |
76.446.873-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | 837-8350 Servicio de mantención preventiva ascensores
ESTADO DE PAGO 86 DE FECHA 02-08-2024, CUOTA 03 DE 3, PERIODO DEL 02-07-2024 AL 01-08-2024
| 837-8350 Servicio de mantención preventiva ascensores |
$ 1.090.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.090.000
|
$ 1.090.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.090.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 207.100
|
$ 1.297.100
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.