Orden de Compra. Nº1057049-7598-SE24 "ICC. TD Res. Ex. N°1319/24, INT. 747/24, PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTA CAMILLAS Y DE PASAJEROS DEL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, ESTADO DE PAGO 86 DE FECHA 02-08-2024 (MP)"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7598-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. TD Res. Ex. N°1319/24, INT. 747/24, PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTA CAMILLAS Y DE PASAJEROS DEL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, ESTADO DE PAGO 86 DE FECHA 02-08-2024 (MP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14942
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 207100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA
Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
R.U.T. 76.446.873-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad837-8350 Servicio de mantención preventiva ascensores ESTADO DE PAGO 86 DE FECHA 02-08-2024, CUOTA 03 DE 3, PERIODO DEL 02-07-2024 AL 01-08-2024 837-8350 Servicio de mantención preventiva ascensores $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
Total Neto $ 1.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.100
TOTAL OC $ 1.297.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.