Orden de Compra. Nº1230872-231-SE24 "Solicitud de pedido noviembre 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-231-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido noviembre 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-18-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207999 del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 184300
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro esteban
Razón Social ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS OYARZÚN
R.U.T. 17.508.657-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alejandro esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria30UnidadJOCKEY NEGRO CON LOGO MOLINA TRAVELPROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
53103001
Camisetas de caballero56UnidadPOLERAS ALGODON ESTAMPADA DTF TALLA S= 8 TALLA M= 15 TALLA L= 13 TALLA XL= 20 PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
53103001
Camisetas de caballero5UnidadPOLERAS ALGODON ESTAMPADA DTF TALLA XXL= 5PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaADHESIVO LAMINADO TROQUELADO CAMIONCITO RECICLAJE MOTOCICLETAS BRIGADAPROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46181531
Ropa reflectante o accesorios10UnidadCHALECO REFLECTANTE TALLA L CON LOGO DE CORPORACIÓN=4 TALLA XL CON LOGO DE CORPORACIÓN=2 TALLA XXL CON LOGO DE CORPORACIÓN Y BRIGADA=2 TALLA XXXL CON LOGO DE CORPORACIÓN Y BRIGADA=2 PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.300
TOTAL OC $ 1.154.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.