1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1410-185-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CDP DE TOCOPILLA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ESCALERAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Región de Antofagasta |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta |
R.U.T. |
61.004.007-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta |
R.U.T. |
61.004.007-1 |
Dirección de Facturación |
Ramaditas N°4700, Población Pacifico Norte |
Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
102544,43697475 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ramaditas N°4700, Población Pacifico Norte |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-03-2024 |
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Proveedor |
ROSA DINAMARCA |
Razón Social |
SERPROTEC DEL NORTE SPA
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R.U.T. |
76.947.145-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROSA DINAMARCA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida |
GRADA DE GOMA ALTO TRAFICO 17 UNI
ADHESIVO DE CONTACTO 4 UNI
PISO PODOTACTIL 10 UNI
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$ 539.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 539.708
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$ 539.708
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Total Neto
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$ 539.708
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.544
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$ 642.252
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.