1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5520-2970-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Tubos de Acero Compra Ágil 281-2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA MAESTRA |
Razón Social |
FERRETERÍA NICOLE CÉSPEDES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.306.846-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA MAESTRA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231310
| Tubería de acero | 8 | Unidad | 8/ perfil tubo redondo de acero al carbono, 3 metros con medidas de 4" y de 3mm de espesor cada uno para usos estructurales o industriales de acuerdo a norma ASTM A-500. Revisar Imagen de Referencia. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.