Orden de Compra. Nº2324-793-SE24 "SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES /DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DPTO. DE BIENES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-793-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES /DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DPTO. DE BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-175-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33010,66384
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA VERONICA
Razón Social CASS S.A.
R.U.T. 76.102.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 3348 IMPRESORA hp m12w – OFICINA TESORERIA INGRID AGÜERO – N° INV 08006000744.- REPARACION DE IMPRESORAS / MANTENCION PREVENTIVAN° 3348 IMPRESORA hp m12w – OFICINA TESORERIA INGRID AGÜERO – N° INV 08006000744.- REPARACION DE IMPRESORAS / MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 3512 IMPRESORA EPSON L-220– OFICINA DOM - PAMELA BUSTAMANTE – N° 08006000657 REPARACION DE IMPRESORAS/ SERVICIO REVICIONN° 3512 IMPRESORA EPSON L-220– OFICINA DOM - PAMELA BUSTAMANTE – N° 08006000657 REPARACION DE IMPRESORAS/ SERVICIO REVICION $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962 REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVAN° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962 REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962 REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLAN° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962 REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
43211508
Computadores personales1UnidadN° 4125 COMPUTADOR PC AIO MARCA LENOVO – DIRECCION DE TRANSITO N° INV.08021001801.- REPARACION COMPUTADOR/ SERVICIO DE REVISIONN° 4125 COMPUTADOR PC AIO MARCA LENOVO – DIRECCION DE TRANSITO N° INV.08021001801.- REPARACION COMPUTADOR/ SERVICIO DE REVISION $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834 REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVAN° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834 REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadN° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834 REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLAN° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834 REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
Total Neto $ 173.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.011
TOTAL OC $ 206.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.