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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-793-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES /DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DPTO. DE BIENES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-175-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
33010,66384 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALEJANDRA VERONICA |
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Razón Social |
CASS S.A.
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R.U.T. |
76.102.295-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALEJANDRA VERONICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 3348 IMPRESORA hp m12w – OFICINA TESORERIA INGRID AGÜERO – N° INV 08006000744.-
REPARACION DE IMPRESORAS / MANTENCION PREVENTIVA | N° 3348 IMPRESORA hp m12w – OFICINA TESORERIA INGRID AGÜERO – N° INV 08006000744.-
REPARACION DE IMPRESORAS / MANTENCION PREVENTIVA |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 3512 IMPRESORA EPSON L-220– OFICINA DOM - PAMELA BUSTAMANTE – N° 08006000657
REPARACION DE IMPRESORAS/ SERVICIO REVICION | N° 3512 IMPRESORA EPSON L-220– OFICINA DOM - PAMELA BUSTAMANTE – N° 08006000657
REPARACION DE IMPRESORAS/ SERVICIO REVICION |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.900
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$ 11.900
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962
REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA | N° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962
REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962
REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA | N° 4190 IMPRESORA EPSON L-3210– OFICINA OPRACIONES – ASEO – FRANCISCO HERNANDEZ N° INV. 08006000962
REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA |
$ 21.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.420
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$ 21.420
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43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad | N° 4125 COMPUTADOR PC AIO MARCA LENOVO – DIRECCION DE TRANSITO N° INV.08021001801.-
REPARACION COMPUTADOR/ SERVICIO DE REVISION | N° 4125 COMPUTADOR PC AIO MARCA LENOVO – DIRECCION DE TRANSITO N° INV.08021001801.-
REPARACION COMPUTADOR/ SERVICIO DE REVISION |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.900
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$ 11.900
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834
REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA | N° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834
REPARACION DE IMPRESORAS/ MANTENCION PREVENTIVA |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | N° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834
REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA | N° 4227 IMPRESORA EPSON L-4150– OFICINA PUEBLO ORIGINARIOS – DIDECO N° INV 08006000834
REPARACION IMPRESORA/ ALMOHADILLA |
$ 21.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.420
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$ 21.420
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Total Neto
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$ 173.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.011
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$ 206.751
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.