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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1239966-107-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de combustibles, programa paise, Cesfam Dr. Juan Lozic Pérez de Puerto Natales. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
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R.U.T. |
71.165.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 1430 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
191596,703 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 1430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2024 |
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Proveedor |
SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.550.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | Litro | bencina 93 , cuadrar a $200.000.- | |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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15101505
| Diesel | 1 | Litro | diesel , cuadrar a $1.200.000.- | |
$ 840.337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.337
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$ 840.337
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Total Neto
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$ 1.008.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.597
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$ 1.200.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.