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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-609-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-52-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2412-52-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
312000,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-07-2023 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN
GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 –
13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA
MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS
AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PROVIDE LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD ROMERO Y MUNOZ LTDA
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R.U.T. |
77.042.505-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PROVIDE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102305
| Pañales para bebé | 235 | Paquete | PAÑALES PREMIUM TALLA M, PAQUETE 22 UNIDADES EMUBABY | PAÑALES PREMIUM TALLA M 22 UNIDADES EMUBABY |
$ 2.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.710
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$ 607.710
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53102305
| Pañales para bebé | 400 | Paquete | PAÑALES PREMIUM TALLA XXG , PAQUETE 14 UNIDADES EMUBABY | PAÑALES PREMIUM TALLA XXG 14 UNIDADES EMUBABY |
$ 2.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.034.400
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$ 1.034.400
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Total Neto
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$ 1.642.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 312.001
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$ 1.954.111
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.