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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5748-2-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(JPC) Mantención y recarga de extintores DR Tarapacá |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Iquique - Dirección Simón Bolivar 202, piso 12 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Iquique - Dirección Simón Bolivar 202, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
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R.U.T. |
77.981.076-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Se requiere la recarga de siete extintores para la Dirección Regional CORFO TARAPACÁ, ubicada en Calle Bolívar N° 202. Edificio Finanzas Of. 1201. | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.800
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$ 142.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.