Orden de Compra. Nº4951-224-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-247-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4951-224-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-247-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación ESPERANZA 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Tecnia
Razón Social L-TECNIA SPA
R.U.T. 77.195.004-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Tecnia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACION PARA TEDEUM EVANGÉLICO UNIDAD DE PASTORES PTO. OCTAY. VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2024. 19:00 HORAS INICIO (17:00 HRS. PRUEBA SONIDO) FACTURA 30 DIAS GIMNASIO LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTO   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.195.004-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.892.155-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.484.851-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.998.647-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 11.429.251-6 Ver adjunto