1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5067-780-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-635-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
191520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INDUMANT E.I.R.L. |
Razón Social |
INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.365.988-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUMANT E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE SOLICITA VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIA / lugar: Avenida El Belloto # 3648, Estación Central / Encargado de Recepción: Jaime Andrés Gómez Catalán. / Email: Jaime.gomez.c@usach.cl / Fecha/Hora: 13-03-2025 a las 16:00 hrs.
| SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR. |
$ 1.008.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.