Orden de Compra. Nº1380-4302-SE24 "RESOL EXENTA N° 5419-24 DESDE LICITACION 1380-275-LQ23. CORRESPONDE A MES DE FEBRERO 2024.- ITC MANUEL MUÑOZ.-"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-4302-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOL EXENTA N° 5419-24 DESDE LICITACION 1380-275-LQ23. CORRESPONDE A MES DE FEBRERO 2024.- ITC MANUEL MUÑOZ.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-275-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8830
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 1920333,61
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rimo Net SpA
Razón Social SERVICIOS RIMONET SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.737.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rimo Net SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1MesCONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALESCONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES $ 10.107.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.107.019 $ 10.107.019
Total Neto $ 10.107.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.920.334
TOTAL OC $ 12.027.353