1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1274189-33-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-36-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
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R.U.T. |
70.934.900-7 |
Dirección de Facturación |
CARLOS CONDELL #320 |
Comuna |
Buin
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Impuesto |
52725 |
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS CONDELL #320 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Despacho |
Favor
entregar a LUIS GUTIERREZ, de Lunes a Jueves, entre las 9:00 y
16:00 horas y Viernes entre las 9:00 y 12:00 horas, en ERRAZURIZ 703,
Buin, junto con Factura respectiva |
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Pago Facturas |
La Corporación
gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la
entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el
proceso de pago la ultima semana de cada mes. |
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Proveedor |
Sal Alpina Ltda |
Razón Social |
SAL ALPINA LTDA
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R.U.T. |
76.917.994-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sal Alpina Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352107
| Sales orgánicas o sus sustitutas | 1500 | Unidad | Sal gruesa para dureza de agua en proceso de esterilización | |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.500
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$ 277.500
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Total Neto
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$ 277.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.725
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$ 330.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.