Orden de Compra. Nº
1057501-6617-SE24
"
MANT. E INST.REDES VOZ, DATOS Y VIDEO. CUOTA 03/03, MARZO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-6617-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANT. E INST.REDES VOZ, DATOS Y VIDEO. CUOTA 03/03, MARZO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Activos Fijos
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
542380,65
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rimo Net Ltda
Razón Social
SERVICIOS RIMO NET LIMITADA
R.U.T.
76.737.150-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rimo Net Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones
1
Unidad
77-002-001-073-00 Servicio de mantención e instalación de redes de voz, datos y vídeo Cuota 03/03 Correspondiente al mes de Marzo 2024
$ 2.854.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.854.635
$ 2.854.635
Total Neto
$ 2.854.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 542.381
TOTAL OC
$ 3.397.016