1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5553-54-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA PARA SERVICIO DE AUTOCUIDADO REGIÓN DE COQUIMBO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
293851,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
REFUGIO EL MOLLE |
Razón Social |
LOS NIETOS INVERSIONES LIMITADA
|
R.U.T. |
76.407.060-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
REFUGIO EL MOLLE |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | JORNADA PARA SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 19 PERSONAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
| JORNADA PARA SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 19 PERSONAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |
$ 1.546.589,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.546.589
|
$ 1.546.589
|
|
Total Neto
|
$ 1.546.589
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 293.852
|
$ 1.840.441
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.