Orden de Compra. Nº188-681-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-280-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-681-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-280-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0636.02/2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Many Ingenieria
Razón Social CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME EMPRESA INDIVIDUAL DE R
R.U.T. 76.190.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Many Ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102903
Pilares de metal1UnidadADQUISICIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ANTEJARDÍN CSAFAM LOS QUILLAYES.ADQUISICIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ANTEJARDÍN CSAFAM LOS QUILLAYES. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto