Orden de Compra. Nº895-14-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-18-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-18-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 62611,84
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA FACTURAR

DATOS PARA FACTURAR

 

FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA).

 

RUT 61.202.000-0

DIRECCIÓN      : CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA

CONTACTO      : CARLA MOLINA ANGEL / MARISELA BRAVO GODOY

TELEFONO       : +56 512542376

CORREO            : carla.molina@mop.gov.cl

con copia a      : marisela.bravo@mop.gov.cl

 

UNIDAD DE PAGO N° 540

Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl

 

IMPORTANTE: La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PACHINGO
Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.889.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PACHINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes8CajaCaja de corchetes 5000 unidades  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.968
44122112
Fasteners o sujetadores de cabeza redonda20CajaCaja Acoclip plastico. 50 unidades  $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
44112004
Planificadores de reunión40UnidadTaco de Nota adhesiva 76x76 mm 100 hojas  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
44111808
Regla T12UnidadRegla plástica 30 cm  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.564
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios48UnidadPegamento en barra alta adherencia 40g  $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.264 $ 39.264
44122104
Clips para papel6UnidadApretadores 41 mm (cajas 12 unidades)  $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.474 $ 6.474
44111517
Atriles12UnidadPlumón permanente punta redonda color negro punta 3.5mm  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCalculadora de escritorio  $ 4.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.799 $ 14.799
44122019
Cajas de archivo o accesorios12Unidadarchivador porta carpetas  $ 3.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.724 $ 47.724
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpeta de carton liso color naranja  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
44122012
Tablas con broches de presión15UnidadTabla De Apoyo Portapapeles De Madera Tamaño A4 Oficina  $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.045 $ 18.045
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz24UnidadGoma de borrar  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552 $ 3.552
44121701
Lápiz pasta24UnidadLápiz pasta rojo punta de 1,0 mm  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
44121701
Lápiz pasta24UnidadLápiz pasta negro punta de 1,0 mm  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta azul punta de 1,0 mm  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
44121708
Marcadores24UnidadDestacadores amarillos fluorescente  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
44121708
Marcadores6UnidadPlumón permanente punta redonda color azul trazo 3.5 mm  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.364
44121706
Lápices de madera36UnidadLápices grafitos 2HB  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121801
Cinta correctora24UnidadCorrector Cinta  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
44121802
Líquido corrector12UnidadCorrector Cinta  $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.776
44121612
Cuchillos cartoneros12UnidadCortacartón (ancho hoja 18 mm aprox)  $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784 $ 5.784
44121613
Saca corchetes8UnidadSacacorchetes  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
44121618
Tijeras8UnidadTijera escritorio grande para mano derecha  $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
44122104
Clips para papel50PackMagic clip. Caja 50 unidades  $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.750 $ 67.750
Total Neto $ 329.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.612
TOTAL OC $ 392.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.