Orden de Compra. Nº1697-237-AG24 " COMPRA INSUMO COMPUTACIONAL PARA STOCK DE BODEGA CAPJ ZONAL ANTOFAGASTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1697-161-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1697-237-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO COMPUTACIONAL PARA STOCK DE BODEGA CAPJ ZONAL ANTOFAGASTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1697-161-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Antofagasta
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Uribe 636 piso 14, Edificio Centro de Negocios Uribe
Comuna Antofagasta
Impuesto 260680
Dirección de Envío de la Factura Uribe 636 piso 14, Edificio Centro de Negocios Uribe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVECOM LTDA
Razón Social PROVECOM LIMITADA
R.U.T. 77.267.088-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVECOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadTONER MULTIFUNCIONAL LEXMARK 624H NEGRO 62D4H00   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000
44103103
Tóner10UnidadTONER IMPRESORA HP LASER 408DN 330X  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
44103103
Tóner2UnidadTONER KYOCERA TK-3122  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA HP.LASERJET508A CF360A NEG.  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA HP LASERJET 508A CF361A CYA  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA HP LASERJET 508A CF363A MAG  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA HP LASERJET 508A CF 362A AMA  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 1.372.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.680
TOTAL OC $ 1.632.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.610.048-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.267.088-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.