Orden de Compra. Nº3892-1247-SE24 "PREMIACION AÑO ESCOLAR /DAEM LEBU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-1247-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PREMIACION AÑO ESCOLAR /DAEM LEBU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 83217,53
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas16UnidadBOLSAS PAPEL KRAFFBOLSAS PAPEL KRAFF $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.896 $ 26.896
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Mochilas1UnidadMATE CON BOMBILLAMATE CON BOMBILLA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
53121603
Mochilas13UnidadMOCHILA HEAR UNISEXMOCHILA HEAR UNISEX $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.638 $ 326.638
53121603
Mochilas2UnidadJUEGO TOALLASJUEGO TOALLAS $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722
53121603
Mochilas2UnidadJUEGOS DE SABANAS 1 1/2 PLAZAJUEGOS DE SABANAS 1 1/2 PLAZA $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
Total Neto $ 437.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.218
TOTAL OC $ 521.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.