Orden de Compra. Nº4689-397-SE24 "MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4689-397-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4689-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABLE del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda N° 485
Comuna Maule
Impuesto 400102
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMantenciones y Reparaciones Vehículos del Daem, Licitación Pública ID 4689-397-SE24, correspondiente a mano de obra de trabajos realizados durante el Mes de Agosto del 2024, según presupuestos N° 33-35 Y 37.-Mantenciones y Reparaciones Vehículos del Daem, Licitación Pública ID 4689-397-SE24. $ 2.105.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.800 $ 2.105.800
Total Neto $ 2.105.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.102
TOTAL OC $ 2.505.902