Orden de Compra. Nº5067-778-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-626-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-778-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-626-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sol. 82055 cc149 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 6456,2
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T. 82.350.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo cortagota 18 cmRodillo Perlon Antigota Lizcal 7" X 04 UNIDADES $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
31211904
Brochas4UnidadBrocha Para Pintar 3 Pulgadas (76mm) Mango MaderaBrocha Hela linea Condecora 3" (toma 1/2") X 04 UNIDADES $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBandeja plástica para rodillos de hasta 23 cmBandeja Pintura Lizcal Grande X 02 UNIDADES $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
11101506
Yeso1Unidad1 kilo Yeso bolsa blanco Topex o similarYeso Envasado 1Kg Qca.Univ X 01 UNIDAD $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
31211506
Pinturas de látex1UnidadPintura Látex Extracubriente Mate 1 galón(es) Blanco. Sipa o similarLatex Pajarito Soquina 1Gl. Blanco X 01 UNIDAD $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
Total Neto $ 33.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.456
TOTAL OC $ 40.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.