Orden de Compra. Nº2719-3800-AG25 "MATERIALES UNIDAD DE AREAS VERDES Y OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2719-3800-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UNIDAD DE AREAS VERDES Y OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro N°02548
Comuna Pirque
Impuesto 345625,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro N°02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30Unidad30 Traperos Se adjuntan especificaciones  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
27112003
Rastrillos22Unidad22 Barre Hojas Se adjuntan Especificaciones  $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.620 $ 224.620
40142008
Mangueras para agua300Metro Lineal300 Metros de Manguera Se adjuntan especificaciones.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
46181504
Guantes protectores100Par100 pares de guantes de cabritilla Se adjuntan especificaciones.  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
47121701
Bolsas de basura300Paquete300 paquetes de bolsas de basura de 120x130 Se adjuntan especificaciones.  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
27112004
Palas22Unidad22 Palas Jardineras. Se adjuntan Epecificaciones  $ 14.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.540 $ 309.540
46181504
Guantes protectores50Par50 pares de guantes de goma. Se adjuntan especificaciones.  $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 95.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre30Unidad30 overoles tallas S, M, y L Se adjuntan Especificaciones.  $ 9.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.400 $ 272.400
46181507
Chalecos de protección20Unidad20 chalecos reflectantes Se adjuntan especificaciones.  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
24101501
Carretillas2Unidad2 carretillas Se adjuntan especificaciones.  $ 68.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.120 $ 136.120
Total Neto $ 1.819.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 345.625
TOTAL OC $ 2.164.705


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.