Orden de Compra. Nº1542-42-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-53-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-42-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-53-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 78661,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico1Unidad no definidaVER ADJUNTO   $ 404.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.010 $ 404.010
Total Neto $ 404.010
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 78.662
TOTAL OC $ 492.672


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.161.161-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.761.502-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto