Orden de Compra. Nº3463-42-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-17-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3463-42-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-17-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 60672,32
Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ANGELICA VELIZ COFRE
Razón Social MARIA ANGELICA VELIZ COFRE
R.U.T. 11.233.779-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ANGELICA VELIZ COFRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad70 PANES AVE PALTA 4 PIE DE LIMON 30CM 4 TARTALETAS DE FRUTA 30 CM 3 QUEQUE 30 CM 1 CAJA DE TE 100UN 1 AZUCAR IANSA 1KL 90 VASOS DE CARTON PARA CAFE 6 JUGOS 1.5 LTS SABORES 90 CUCHARAS DE MADERA 1 TARRO NESCAFE 170 GRS 1 MAYONESA HELLMANS 900 GRS  $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328
Total Neto $ 319.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.672
TOTAL OC $ 380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.