1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
813-679-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención correctiva equipos Sol.457 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
56050 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
QuimCo EIRL |
Razón Social |
NICOLAS ROY VASCONCELLO ESPINOZA QUIMICA Y CONSTRUCCION E.I.R.L
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R.U.T. |
76.242.582-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QuimCo EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Mantención correctiva equipo AUTOCLAVE 25 LITROS (TAG 143). Marca: phoenix luferco; modelo: AB 2S; serie: 2591. Ver detalles de la solicitud en formulario adjunto. | Según cotización 25-143 MC adjunta. |
$ 295.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.000
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$ 295.000
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Total Neto
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$ 295.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.050
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$ 351.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.