Orden de Compra. Nº4044-203-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-158-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-158-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arote
Razón Social comercial arote ltda
R.U.T. 76.024.601-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arote
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10141608
Arneses o accesorios1UnidadARNES PARA MAQUINA DESMALEZADORA  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
24112207
Bidones no metálicos para líquido flamable1UnidadBIDON ACEITE MEZCLA 5LTS  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
26121635
Rollos de cable1UnidadROLLO PIOLA AMARILLO 3,0  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26121635
Rollos de cable1UnidadROLLO PIOLA ROJO 2,7  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
31162404
Grapas de ferretería1UnidadGRAPAS ET-50 14MM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112401
Pistolas de grapas1UnidadENGRAPADORA ET-50 O EQUIVALENTE  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
23181604
Maquinaria para cortar1UnidadDESMALEZADORA FS -460 O EQUIVALENTE  $ 1.079.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.000 $ 1.079.000
24112207
Bidones no metálicos para líquido flamable1UnidadBIDON ACEITE CADENA 5LTS  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 1.451.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.451.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.