Orden de Compra. Nº1233616-179-SE23 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DESDE 1233616-17-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-179-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DESDE 1233616-17-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-17-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURACIÓN

LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor viviana alejandra
Razón Social VIVIANA ALEJANDRA LAGOS GUZMÁN
R.U.T. 15.877.828-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal viviana alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados10MesSe efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 172, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación.Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 172, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados10MesRecorrido N°172 San Carlos, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones TécnicasOFRECE SERVICIO DE TRANSPORTE RECORRIDO 172 SERVICIO LOCAL PUNILLA CORDILLERA $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400.000 $ 15.400.000
Total Neto $ 19.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.800.000

Justificación de exención de impuesto