Orden de Compra. Nº3527-299-SE23 "ADQUISICIÓN EXPLOSIVO SJZ CMT ARICA 3525-10-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-299-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EXPLOSIVO SJZ CMT ARICA 3525-10-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-244-2023 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041
Comuna Arica
Impuesto 494380
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEXA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS S A
R.U.T. 99.505.900-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEXA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122104
Explosivos de Perforación2000kilogramoSACOS T-ANFO PREMIUN 25 KG (1 SACO EQUIVALENTE A 25 KG) (80 SACOS TOTAL)SACOS T-ANFO PREMIUN 25 KG (1 SACO EQUIVALENTE A 25 KG) (80 SACOS TOTAL) $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.602.000 $ 2.602.000
Total Neto $ 2.602.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.380
TOTAL OC $ 3.096.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.