1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3145-116-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
134//001// SA N°14 AGUA PURA BIDON 20LTS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
17077,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Agua San Gabriel |
Razón Social |
CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
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R.U.T. |
11.844.506-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agua San Gabriel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 107 | Unidad | -VALE PARA CANJE DE BIDÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS- | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.880
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$ 89.880
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Total Neto
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$ 89.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.077
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$ 106.957
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.