1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1018-98-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Focos solar Led compra ágil: 1018-27-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Morandé N° 59, 9° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 59, 9° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-06-2024 |
Facturar a: | Factura a:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF
Rut: 61.202.000-0
Dirección Morandé N° 59, 9° Piso
UDP N° 2070, este código debe ir
en la factura
Enviar factura a:
mop_dte@paperless.cl |
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Proveedor |
FerPar |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA FERNÁNDEZ PAREDES LIMITADA
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R.U.T. |
77.443.882-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FerPar |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101603
| ampolletas solares | 6 | Unidad | E1O2RT9 - Adquisición de 6 Luminarias fotovoltaicas, se adjuntan especificaciones técnicas | |
$ 56.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.