1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3076-48-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Recarga de Extintores compra ágil: 3076-37-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
15200 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-02-2025 |
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Proveedor |
Extintores SICOYN |
Razón Social |
IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA
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R.U.T. |
8.571.543-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores SICOYN |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.