Orden de Compra. Nº
1126922-577-AG25
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RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL "MATERIAL FUNGIBLE" ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-577-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL "MATERIAL FUNGIBLE" ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 778
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna
Frutillar
Impuesto
15504
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEGOCIOS por CHILE
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T.
77.022.743-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
5
Unidad
CARTULINA COLOR 140G HILADO 9 VERDE OSCURO 54X77
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111610
Cartulina
6
Unidad
CARTULINA DOBLE FAZ, C/AMARILLO OSCURO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
Cuaderno de planificación corporativo
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
44121708
Marcadores
3
Unidad
LANA OVILLO 50 GRS. COLORES (EMPAQUE COL.SURTIDOS)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44121708
Marcadores
3
Unidad
Plumon de pizarra pilot V board Master recargable negro
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121708
Marcadores
3
Unidad
Plumon de pizarra pilot V board Master recargable rojo
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE AZUL
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE NEGRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE ROJO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 81.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.504
TOTAL OC
$ 97.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.