Orden de Compra. Nº1126922-577-AG25 " RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL "MATERIAL FUNGIBLE" ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-577-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL "MATERIAL FUNGIBLE" ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 778
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 15504
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGOCIOS por CHILE
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T. 77.022.743-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA COLOR 140G HILADO 9 VERDE OSCURO 54X77  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111610
Cartulina6UnidadCARTULINA DOBLE FAZ, C/AMARILLO OSCURO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCuaderno de planificación corporativo  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121708
Marcadores3UnidadLANA OVILLO 50 GRS. COLORES (EMPAQUE COL.SURTIDOS)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121708
Marcadores3UnidadPlumon de pizarra pilot V board Master recargable negro  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121708
Marcadores3UnidadPlumon de pizarra pilot V board Master recargable rojo  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121708
Marcadores2UnidadPLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE AZUL  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121708
Marcadores2UnidadPLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE NEGRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121708
Marcadores2UnidadPLUMON PIZARRA PILOT V BOARD MASTER RECARGABLE ROJO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 81.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.504
TOTAL OC $ 97.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.