Orden de Compra. Nº1037-38-AG25 "INSUMOS ASEO BUTALCURA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO BUTALCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46075
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos12Caja12 CAJAS DE 100 UNIDADES GUANTES EXAMINACIÓN NITRILO AZUL (M)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO BLANCO 4X500 MTS (TOTAL 40 ROLLOS)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111703
Toallas de papel20PaquetePAQUETE TOALLA DE PAPEL 2X250 MTS (TOTAL 40 ROLLOS)  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
46181504
Guantes protectores10Par10 PARES DE GUANTES ALGODON MULTIFLEX GRUESO ORIGINAL  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 242.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.075
TOTAL OC $ 288.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.