Orden de Compra. Nº
3784-2597-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-144-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2597-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-144-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROVEEDOR NO ENTREGA COMPRA EN LOS TIEMPOS PROPUESTOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
207850,5
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
armel spa
Razón Social
ARMEL SPA
R.U.T.
77.761.224-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
armel spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222701
Oficinas
10
Unidad
BANDEJA PORTA DOCUMENTOS ESCRITORIO 3 PELDAÑOS
BANDEJA PORTA DOCUMENTOS ESCRITORIO 3 PELDAÑOS
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
30222701
Oficinas
120
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.800
$ 142.800
30222701
Oficinas
60
Unidad
CUADERNO MEDIO OFICIO TAPA DURA
CUADERNO MEDIO OFICIO TAPA DURA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
30222701
Oficinas
60
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
30222701
Oficinas
120
Unidad
LAPIZ BIG CRISTAL AZUL 1.6 MM
LAPIZ BIG CRISTAL AZUL 1.6 MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
30222701
Oficinas
100
Unidad
LIBRETA BITACORA REM
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370.000
$ 370.000
30222701
Oficinas
60
Unidad
PORTA CLIP METALICO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.400
$ 119.400
30222701
Oficinas
25
Unidad
PORTA TACO CALENDARIO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
30222701
Oficinas
50
Unidad
ALARGADOR MULTIPLE 5 MT CERTIFICACIÓN SEC
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
30222701
Oficinas
25
Unidad
ANOTADOR TAMAÑO OFICIO CON APRETADOR
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.750
$ 49.750
Total Neto
$ 1.093.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.850
TOTAL OC
$ 1.301.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.