Orden de Compra. Nº1057049-10896-SE25 "CPS PAC -DESDE 1057049-120-LE24 PROGRAMA INSUMOS ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10896-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CPS PAC -DESDE 1057049-120-LE24 PROGRAMA INSUMOS ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-120-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 16148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 69790,42
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social STARK SPA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2Unidad151-4004 VINILO BLANCO BLACKOUT PARA IMPRESIÓN151-4004 VINILO BLANCO BLACKOUT PARA IMPRESIÓN $ 144.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.042 $ 289.042
14111509
Artículos de papelería3Unidad151-4009 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB 4910 TRANSPARENTE 12MM / 33 MT151-4009 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB 4910 TRANSPARENTE 12MM 33 MT $ 21.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.316 $ 65.316
14111509
Artículos de papelería5Unidad151-4010 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB 5952 12MM / 33 MT151-4010 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB 5952 12MM 33 MT $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
Total Neto $ 367.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.790
TOTAL OC $ 437.108


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.