1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-91-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL RELLENO PORTON URG. compra ágil: 1623-62-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
Comuna |
Peumo
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Impuesto |
23934,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Constructora SYS |
Razón Social |
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES S&S SPA
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R.U.T. |
77.416.436-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora SYS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 2 | Unidad | CUBO DE GRAVILLAS | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 3 | Unidad | CUBOS DE ARENA | |
$ 25.323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.969
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$ 75.969
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Total Neto
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$ 125.969
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.934
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$ 149.903
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.