1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4560-129-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4560-25-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.160.401-2 |
Dirección de Facturación |
LUIS SAEZ MORA N°509 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
145050,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
LUIS SAEZ MORA N°509 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ |
Razón Social |
ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ
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R.U.T. |
17.036.479-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161701
| Alfombrado | 45 | Unidad | SEGÚN SOLICITUD N°4003, ORD N°31 Y COTIZACIÓN ADJUNTA | SEGÚN SOLICITUD N°4003, ORD N°31 Y COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 16.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 763.425
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$ 763.425
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Total Neto
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$ 763.425
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.051
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$ 908.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.