Orden de Compra. Nº5194-364-AG24 "Exp n°886 Mantencion de Bombas del centro deportivo de colina a compra ágil: 5194-466-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-364-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Exp n°886 Mantencion de Bombas del centro deportivo de colina a compra ágil: 5194-466-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 del sistema VISUAL5PRO -SIBI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 279300
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INAC LTDA.
Razón Social INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA
R.U.T. 79.944.590-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INAC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua3Mes5 servicios son cada 3 meses o según necesidad de MANTENCIÓNCIONES DE SALA DE BOMBAS DEL CENTRO DEPTVO COLINA El proveedor deberá subir una oferta técnica donde indique el bien o servicio que es MANTENCIÓNCIONES DE SALA DE BOMBAS DEL CENTRO DEPTVO COLINA El proveedor deberá subir una oferta técnica donde indique el bien o servicio que está ofreciendo y una ficha económica donde indique el valor y fecha de entrega. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "E1O2RT9"   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
Total Neto $ 1.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.300
TOTAL OC $ 1.749.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.603.616-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.323.701-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.944.590-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.494.601-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.918.087-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.921.791-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.