1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
872-201-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Frascos, baldes y tapas plásticas para embalaje de I-131 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
696920 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
DEMERCADO |
Razón Social |
C.G. DEMERCADO SPA
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R.U.T. |
76.432.389-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMERCADO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104801
| Unidades de frascos o retortas | 840 | Balde | 840 Baldes plásticos, según detalle documento adjunto. | |
$ 3.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.898.000
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$ 2.898.000
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42192501
| Tapas para equipo médico | 100 | Unidad | 100 tapas, según detalle documento adjunto. | |
$ 1.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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41104801
| Unidades de frascos o retortas | 700 | Frasco | 700 Frascos plásticos, según detalle documento adjunto. | |
$ 880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 616.000
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$ 616.000
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Total Neto
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$ 3.668.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 696.920
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$ 4.364.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.