1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057299-1786-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA LICEO SAN JOSE ORD.142 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
Comuna |
Longaví
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Impuesto |
12673 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CLAUDIA DEL CARMEN |
Razón Social |
CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA
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R.U.T. |
9.987.728-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIA DEL CARMEN |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 29 | Unidad | ALFAJORES | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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50202311
| Bebidas | 29 | Unidad | BEBIDAS INDIVIDUALES | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.200
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$ 23.200
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 29 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.400
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$ 17.400
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 29 | Unidad | BARRA DE CEREAL | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.600
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$ 11.600
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Total Neto
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$ 66.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.673
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$ 79.373
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.