Orden de Compra. Nº1057299-1786-AG24 "COLACIONES PARA LICEO SAN JOSE ORD.142"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1786-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA LICEO SAN JOSE ORD.142
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1783 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 12673
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA
R.U.T. 9.987.728-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra29UnidadALFAJORES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
50202311
Bebidas29UnidadBEBIDAS INDIVIDUALES  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
50202304
Jugos y néctar envasados29UnidadJUGOS INDIVIDUALES  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos29UnidadBARRA DE CEREAL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 66.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.673
TOTAL OC $ 79.373


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.987.728-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.053.303-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.031.308-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.