Orden de Compra. Nº1411-1997-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-729-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1997-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-729-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3577 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 119185,1
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2024
TítuloDescripción
"Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que sea recepcionada en la plataforma ACEPTA" 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122018
Lengüetas o encartes de archivos150UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.500 $ 532.500
44122018
Lengüetas o encartes de archivos30UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTECINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
44122018
Lengüetas o encartes de archivos30UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X25 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
44122018
Lengüetas o encartes de archivos50UnidadDEDALES DE GOMADEDALES DE GOMA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44122018
Lengüetas o encartes de archivos100UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44122018
Lengüetas o encartes de archivos200UnidadNOTA ADHESIVA 7.6X7.6  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 627.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.185
TOTAL OC $ 746.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto