Orden de Compra. Nº2942-521-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-373-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-521-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-373-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 152894,9
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Razón Social IMPORTADORA LAKSHMIN LIMITADA
R.U.T. 76.286.319-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152101
Tazas de café o té domésticas70UnidadMUG CAPACIDA 300 ML POLIPROPILENO Y ACERO INOXIDABLE. DOBLE PARED INTERIOR DE PLASTICO Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE. TAPA TRANSPARENTECON SEGURO. BASE ANTIDESLIZANTE. COLOR BLANCO O NEGRO, DEBE INCLUIR IMPRESION LOGO. PRESENTACION CAJA DE REGALO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash99UnidadPENDRIVE DE MADERA, CAPACIDAD 32 GB. ESTUCHE DE MADERA BAMBU. GRABADO CON EL LOGO DE FENAPS ADJUNTO.   $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.410 $ 553.410
Total Neto $ 804.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.895
TOTAL OC $ 957.605


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.286.319-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.