1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
894776-34-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DOF-MANTENCION DE UPS RACK DE COMPUTADORES. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
Dirección de Facturación |
Dr.Torres Boonen 511 |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
55084,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Torres Boonen 511 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INGENIERIA JORGE LUIS ZEPEDA PAPADAKIS EIRL |
Razón Social |
INGENIERIA JORGE LUIS ZEPEDA PAPADAKIS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.649.618-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA JORGE LUIS ZEPEDA PAPADAKIS EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 1 | Unidad | Mantención para UPS Rack de Computadores del Diario Oficial, vigencia desde abril a julio 2024. Por favor revisar requerimiento técnico adjunto y subir cotización formal. | |
$ 289.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.916
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$ 289.916
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Total Neto
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$ 289.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.084
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$ 345.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.