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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-9657-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2002257768 APOSITO DE FILM ABSORBENTE 15.5 X 8.5C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-559-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
*
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Impuesto |
141550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532
| Apósitos secos | 500 | Unidad | 2002257768 APOSITO DE FILM ABSORBENTE 15.5 X 8.5CM | 037-04186 66000712 APOSITO POST-OP 15,5CMX8,5CM CJAX20 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN CAJA DE 20 UND |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.000
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$ 745.000
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Total Neto
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$ 745.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.550
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$ 886.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.