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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1251183-20-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
17-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SUERO CONVENIO DENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SIN RESPUESTA DE PARTE DEL PROVEEDOR |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
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R.U.T. |
70.993.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
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Comuna |
Calera De Tango
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Impuesto |
64062,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2025 |
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Proveedor |
Sp Chile |
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Razón Social |
SP CHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LIMITADA
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R.U.T. |
77.994.783-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sp Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 250 | Unidad | CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML | |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.250
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$ 168.250
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 251 | Unidad | CLORURO DE SODIO 0.9% 250 ML | |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.923
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$ 168.923
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Total Neto
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$ 337.173
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.063
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$ 401.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.