Orden de Compra. Nº1251183-20-AG25 "ADQUISICION DE SUERO CONVENIO DENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251183-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SUERO CONVENIO DENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SIN RESPUESTA DE PARTE DEL PROVEEDOR
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°9 del sistema CONVENIO DENTAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 64062,87
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sp Chile
Razón Social SP CHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T. 77.994.783-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sp Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio250UnidadCLORURO DE SODIO 0.9% 500ML   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.250 $ 168.250
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio251UnidadCLORURO DE SODIO 0.9% 250 ML  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.923 $ 168.923
Total Neto $ 337.173
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.063
TOTAL OC $ 401.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.