1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4375-1260-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales taller multipropósito desde compra ágil: 4375-257-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
Comuna |
Concepción
|
Impuesto |
33006,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MOSIL LIMITADA |
Razón Social |
MOSIL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.722.635-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MOSIL LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201601
| Adhesivos químicos | 13 | Bolsa | 20-080-412-943-00
ADHESIVO CERÁMICO 25 KILOS | ADHESIVO CERÁMICO 25 KILOS |
$ 2.719,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.347
|
$ 35.347
|
30103605
| Tablas de madera | 75 | Unidad | 20-080-415-131-00
MADERA 2X2 EN 3,2 METROS | MADERA 2X2 EN 3,2 METROS |
$ 1.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.800
|
$ 112.800
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 13 | Litro | 20-080-412-231-00
DILUYENTE | DILUYENTE |
$ 1.967,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.571
|
$ 25.571
|
|
Total Neto
|
$ 173.718
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 33.006
|
$ 206.724
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.