Orden de Compra. Nº4375-1260-AG25 "Materiales taller multipropósito desde compra ágil: 4375-257-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1260-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales taller multipropósito desde compra ágil: 4375-257-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 33006,42
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos13Bolsa20-080-412-943-00 ADHESIVO CERÁMICO 25 KILOSADHESIVO CERÁMICO 25 KILOS $ 2.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.347 $ 35.347
30103605
Tablas de madera75Unidad20-080-415-131-00 MADERA 2X2 EN 3,2 METROS MADERA 2X2 EN 3,2 METROS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices13Litro20-080-412-231-00 DILUYENTEDILUYENTE $ 1.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.571 $ 25.571
Total Neto $ 173.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.006
TOTAL OC $ 206.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.